审计工作人员通过对会计项目、会记凭证等对该院财务状况进行审计,并出具了《监利市人民检察院2023年财政财务收支审计小结》。该院财务人员表示,将认真研究分析报告提出的意见建议,加强对财务活动的监督和管理,做到严格把控、精细管理。
制度是落实的依据,落实是制度的表达。监利市检察院司行局结合最高检出台的《人民检察院财务管理办法》,进一步完善修订本院财务管理制度,并严格遵照执行:
一是加强专项资金的管理,注重资金使用效益,确保专款专用,不挤占不挪用;
二是从严控制三公经费,坚决制止铺张浪费,推进节约型机关常态化建设;
三是加大对票据的审查,对不准确不完整的票据坚决不予报销;
四是完善内部控制制度,自觉执行“收支两条线”,提高办公办案经费的使用效益。
下一步,监利市检察院将继续严格落实财务管理制度,持续推进内审工作常态化、规范化、专业化,不断完善自我监督和自我约束机制,使检务保障工作更加科学化、精细化、规范化。